如何对内部控制制度进行审计?()
- A对内部控制制度完善性的审查
- B对内部控制制度适用性的审查
- C对内部控制制度有效性的审查
- D对内部控制制度真实性的审查
如何对内部控制制度进行审计?()
1、公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()A反馈控制;B战略计划;C政策与程序;D前馈控制。
2、注册会计师在对昌盛公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷,与管
注册会计师在对昌盛公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷,与管理层沟通相关问题时,眼神飘忽不定,逻辑混乱。在此情况下,注册会计师能否依赖下列证据:(1)销货...
对风险基础审计与制度基础审计进行比较。
论述审计人员如何对函证过程进行控制。
5、审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导
审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。A正确B错误
6、实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。()
实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。()A正确B错误