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A注册会计师在审计甲公司的过程中注意到采购与付款循环某些内部控制环节可能存在


A注册会计师在审计甲公司的过程中注意到采购与付款循环某些内部控制环节可能存在缺陷。A注册会计师认为甲公司管理层在财务报表日故意推迟记录发生的应付账款,于是决定实施审计程序获取有效的审计证据证明甲公司是否存在未入账的应付账款。请问A注册会计师应设计怎样的审计程序证实未入账的应付账款?

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分类:第二章采购与付款循环的审计题库,审计题库
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