内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
- A欺诈
- B不重要的弱点
- C非法行为
- D威胁信息安全
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
内部审计师应该报告欺诈、重大弱点、非法活动和信息安全的威胁。
1、某内部审计师应该利用以下哪项分析性复核程序去确定本年度投资收益的变化是否源于
某内部审计师应该利用以下哪项分析性复核程序去确定本年度投资收益的变化是否源于投资策略的变化、投资组合的变化,或者是源于其他因素()?A对过去五年中投资收益变化进行简单...
2、根据关于未被计量用水的业务报告,内部审计师能得出以下哪项结论()?
根据关于未被计量用水的业务报告,内部审计师能得出以下哪项结论()?A应该改变操作标准。B对未计量用水进行进一步审计调查没有根据。C可能没有纠正偏离目标的情况。D已建立的...
3、对于每位潜在的内部审计师的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地
对于每位潜在的内部审计师的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地运用了这个原则()A确定以往的工作经验;B取得大学的学生档案记录;C核查申请人的推荐信;D确...
4、关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。A在财务报表审计中,也要求注册会计师了解企业的内部控制,并在必要时测试内部控制B在财务报表审计中,注...
5、根据第一季度的泄露修复业务报告,内部审计师可以得出以下哪项结论()?
根据第一季度的泄露修复业务报告,内部审计师可以得出以下哪项结论()?A应该改变操作标准B应该分析偏离目标的情况并采取纠正措施C已建立的操作标准被理解和遵守D泄露修复项目...
6、同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告()A企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控...