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问题

审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所


审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

  • A有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
  • B验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
  • C财会部门未能及时记录成付账款
  • D采购部门未能及时登记采购业务
参考答案
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分类:企业财务审计题库
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