可学答题网 > 问答 > 06069审计学原理题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。


货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:
分类:06069审计学原理题库
相关推荐

1、下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。

下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。A被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人B被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员C出纳员负责被审计单...

2、企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B货币资金收支业务的会计处理过程制度化C货币资金收支业务与会计记账可以...

3、注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。

注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。A款项的收支是否按照规定的程序和权限办理B出纳与会计的职责是否严格分离C现金是否定期盘点核对D是否存在出租、...

4、货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统

货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A管理决策者B员工的职业道德C员工的业务素质D...

5、简述货币资金业务的特点及其会计控制制度设计的具体目标?

简述货币资金业务的特点及其会计控制制度设计的具体目标?

6、下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。

下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控...