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下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有()
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1、审计的固有局限性,是基于下列哪些原因导致的()。
审计的固有局限性,是基于下列哪些原因导致的()。AA、财务报告的性质BB、审计程序的性质CC、在合理的时间内以合理的成本完成审计需要DD、涉及高级管理人员的舞弊或串通舞弊
2、下列各项中属于产品固有特性的是()。
下列各项中属于产品固有特性的是()。AA、价格BB、噪音CC、保修期DD、礼貌
3、下列各项中,不属于票据固有功能的有()。
下列各项中,不属于票据固有功能的有()。A融资功能B支付功能C担保功能D汇兑功能
4、下列各项中,属于使用比率进行绩效评价局限性的有()
下列各项中,属于使用比率进行绩效评价局限性的有()AA、比率不是一成不变的BB、鼓励短期行为CC、忽略战略目标DD、无法控制无预算责任的员工
5、下列各项中属于财务报表数据局限性的是()。
下列各项中属于财务报表数据局限性的是()。A缺乏可比性B缺乏可靠性C存在滞后性D缺乏具体性
6、下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。
下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。A控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响B管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上C内部控制的设计与实施需要考虑成本与...
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