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XYZ会计师事务所的A注册会计师负责对长江股份有限公司(以下简称长江公司)2


XYZ会计师事务所的A注册会计师负责对长江股份有限公司(以下简称长江公司)2015年度财务报表实施审计并发表审计意见。长江公司按规定在未审计财务报表中系统地列报了经W会计师事务所审计的上期财务报表的数据。其他相关情况如下: (1)前任注册会计师因无法对2014年末存货实施监盘程序,出具了保留意见审计报告。长江公司2014年度财务报表与审计报告已于2015年3月18日对外公布。 (2)A注册会计师对2015年末存货进行监盘和计价后,发现据此调节出的期初存货金额与2014年度财务报表列报金额之间存在重大差异,但管理层拒绝调整。 (3)前任注册会计师没有发现长江公司2014年度财务报表中低估负债的重大错报。管理层与A注册会计师沟通后,更正了相关负债项目的对应数据,但拒绝修改上期财务报表。 (4)针对A注册会计师审计发现的将2015年初实现的营业收入提前在2014年确认的截止错报,长江公司调整了上期数据和对应数据,重新公布了上期财务报表。前任注册会计师认为不必重新出具审计报告,A注册会计师也认为无须在本期审计报告中提及该错报。 (5)通过对2015年末存货实施监盘和计价程序,A注册会计师确信2015年末存货余额不存在重大错报,认为无需对存货项目的对应数据实施其他审计程序,也不需要在审计报告中提及情况(1)中的事项。 (6)A注册会计师在审计报告的引言段中有如下表述:我们审计了后附的长江股份有限公司(以下简称长江公司)财务报表,包括2015年12月31日和2013年12月31日的资产负债表,2014年度和2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 要求: 1、逐一针对情况(1)、(2)和(3),不考虑其他情况,指出注册会计师是否需要在审计报告中反映,简要说明理由。如认为需要,请指出如何在审计报告中反映。 2、逐一针对情况(4)、(5)和(6),不考虑其他情况,指出注册会计师的做法是否存在或可能存在不当之处.简要说明理由。

参考答案
参考解析:

略。

分类:审计,注册会计师,会计考试
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