可学答题网 > 问答 > 企业财务审计题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账


采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。

  • A金额大的
  • B欠账时间长的
  • C核对时发现账证不符的
  • D往来频繁的
  • E金额不大的
参考答案
参考解析:
分类:企业财务审计题库
相关推荐

1、采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。

采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A提出采购申请与批准采购申请相互独立B批准请购与采购部门相互独立C验收部门与财会部门相互独立D应付账款记账员付款E内部检查与相关...

2、采购与付款循环业务的内部控制主要有:

采购与付款循环业务的内部控制主要有:

3、采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

4、采购与付款循环的内部控制测试?

采购与付款循环的内部控制测试?

5、下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )

下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )A已到期的应付账款经有关授权人员审批后方可办理结算与支付B企业建立预付账款和定金的授权批准制度C订购...

6、下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C货物验收部门与财会部门相互...