采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
- A金额大的
- B欠账时间长的
- C核对时发现账证不符的
- D往来频繁的
- E金额不大的
采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A提出采购申请与批准采购申请相互独立B批准请购与采购部门相互独立C验收部门与财会部门相互独立D应付账款记账员付款E内部检查与相关...
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环的内部控制测试?
5、下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有( )A已到期的应付账款经有关授权人员审批后方可办理结算与支付B企业建立预付账款和定金的授权批准制度C订购...
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C货物验收部门与财会部门相互...