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注册会计师负责审计被审计单位2017年度财务报表。被审计单位编制的2017年


注册会计师负责审计被审计单位2017年度财务报表。被审计单位编制的2017年12月31日银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括被审计单位已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()

  • A检查2018年1月份的银行对账单
  • B检查相关的采购合同、供应商销售发票和付款审批手续
  • C就2017年12月31日银行存款余额向银行寄发银行询证函
  • D向相关的原材料供应商寄发询证函
参考答案
参考解析:

本题的考点为银行存款实质性程序。向银行寄发银行询证函只能获取银行存款真实存在的审计证据,而不能确定企业未达账项的真实性。

分类:货币资金的审计题库
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