货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
- AA、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
- BB、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
- CC、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
- DD、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
当日收入现金应及时存入银行,特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额,而不是经主管领导审查批准。
1、在定期存放同业、货币互存以及同业借款等业务中,以资金安排费的形式收取手续费,
在定期存放同业、货币互存以及同业借款等业务中,以资金安排费的形式收取手续费,实际上是对资金占用成本的补偿,属于()的组成部分,应记入“金融机构往来收入”或相关资产的...
2、货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。
货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。A正确B错误
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况B检查付款的授权批准手续是否符合规定C监盘库存现金D检查...
以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。A审批控制点B对账控制点C收付控制点D票据与印章管理控制点
5、货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人...
存货模式中的持有货币资金的置存成本是一种()。A实际成本B虚拟成本C理论成本D机会成本