营业部收到“抵押或质押品保管清单”并审核无误,将第一联和第四联均加盖()后一并交风险管理部门,由其将第一联“保管清单”交债务人收执。
- AA、业务章
- BB、结算章
- CC、经办人名章
- DD、会计主管名章
营业部收到“抵押或质押品保管清单”并审核无误,将第一联和第四联均加盖()后一并交风险管理部门,由其将第一联“保管清单”交债务人收执。
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1、会计部门收到“华夏银行代保管抵质押品凭证收据”核对预留印鉴和留存的第()联。
会计部门收到“华夏银行代保管抵质押品凭证收据”核对预留印鉴和留存的第()联。A一B二C三D四
请简述“抵押或质押品保管清单”各联的作用。
简述“抵押或质押品保管清单”凭证各联如何使用。
4、抵押质押品双人封包后,应参照()入库手续将抵押质押品实物和《委托代保管凭证》
抵押质押品双人封包后,应参照()入库手续将抵押质押品实物和《委托代保管凭证》交库房保管。A现金B空白重要凭证C重要物品D重要机具
5、营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对,并与风险管理部门()核对抵押及质押品
营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对,并与风险管理部门()核对抵押及质押品明细清单,确保账、簿、实三相符。AA、每日BB、每周CC、每月DD、每季
简述抵押及质押品实物或权证的保管及调阅手续。