被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
- A经授权后办理资金业务
- B收付款业务与审核相互独立
- C由财务主管保管支票和印章
- D经部门主管批准后可以坐支
- E由独立人员进行稽核
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
1、下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。A被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程B管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺...
2、下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()A被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程B注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊C...
3、为了防止虚假交易登记入账,被审计单位以下内部控制设计存在缺陷的是()。
为了防止虚假交易登记入账,被审计单位以下内部控制设计存在缺陷的是()。AA.只依据附有有效装运凭证和销售单的销售发票记录销售BB.控制所有事先连续编号的销售发票CC.独立...
4、如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会
如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑()A在期末而非期中实施更多审计程序B修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证...
5、下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。A被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程B注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊C...
6、下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。A被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程B注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞...