《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
- A每周
- B每月
- C每季度
- D每半年
《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。A被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人B被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员C出纳员负责被审计单...
2、针对东方公司以下与货币资金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()
针对东方公司以下与货币资金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。A货币资金收入必须及时入账,在必要时可以设置账外账B在办理费报销的付款手续后,会计人员应及时...
3、注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。
注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。A款项的收支是否按照规定的程序和权限办理B出纳与会计的职责是否严格分离C现金是否定期盘点核对D是否存在出租、...
4、下列情形不违背《内部会计控制规范一货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金
下列情形不违背《内部会计控制规范一货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是( )。A由出纳人员兼任会计档案保管工作B由...
下列不符合货币资金的内部控制规范的有()。A单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人B会计机构负责人的直系亲属不得担任本机构出纳人员C为了加强内部控制,单位应指...
6、下列情形中,不违背《内部会计控制规范——货币资金(试行)》规定的“确保办理货
下列情形中,不违背《内部会计控制规范——货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()A由出纳人员兼任会计档案保管工作B由出...