下列的()审计事项可以采用函证法。
- A库存现金
- B应收账款
- C应收票据
- D无形资产
1、内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用(
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。A审计告知单B审计移送处理书C专题报告D审计要情专报
2、对应收账款进行清查,主要是债务单位进行对账,应采用函证法。( )
对应收账款进行清查,主要是债务单位进行对账,应采用函证法。( )A正确B错误
3、以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。A重新测试相关的内部控制B实施实质性分析程序C审查资产负债表日后的收款情况D检查有关原始凭证,如检查客户订购单...
4、注册会计师在审计过程中,可以采用函证程序获取充分、适当的审计证据。根据函证程
注册会计师在审计过程中,可以采用函证程序获取充分、适当的审计证据。根据函证程序的特性,这一程序最易发现下列()存在的问题。A应收账款B账户记录中C应付账款D账户记录外
5、肯定式函证法
肯定式函证法
6、收集审计证据的方法主要有:监盘法、观察法、查询法、检查法、函证法、计算、分析
收集审计证据的方法主要有:监盘法、观察法、查询法、检查法、函证法、计算、分析复核法。A正确B错误