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问题

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次


对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

  • A在审计报告中反映这一情况
  • B相关内部控制不可信赖
  • C采购部主任没有执行采购程序
  • D可能发生多次类似采购行为
参考答案
参考解析:
分类:企业财务审计题库
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