针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法正确的有()
- A印章要与空白票据分管
- B由一人办理资金全过程业务
- C严禁收款不入账、设立“小金库”
- D出纳人员根据资金收付凭证登记日记账
针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法正确的有()
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1、针对东方公司以下与货币资金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()
针对东方公司以下与货币资金相关的内部控制,A注册会计师应提出改进建议的是()。A货币资金收入必须及时入账,在必要时可以设置账外账B在办理费报销的付款手续后,会计人员应及时...
2、以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。
以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。AA.科学决策是核心 BB.制度建设是基础 CC.风险控制点是关键 DD.资金分散管理是方向
以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。A审批控制点B对账控制点C收付控制点D票据与印章管理控制点
4、货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人...
5、针对实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业,以下相关内部控制的说
针对实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业,以下相关内部控制的说法中不恰当的是( )。A应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资金安全方面的责任与义...
6、针对可能存在筹集款项没按规定用途使用的情况,企业应当设置的关键控制点是()。
针对可能存在筹集款项没按规定用途使用的情况,企业应当设置的关键控制点是()。A借款或发行股票履行必要的授权手续,建立相关批准程序、文件B借款合同由专人保管,定期检查借...