金额在1000元以上的待查错账,应由()核准
- A总行
- B一级(直属)分行
- C二级分行
- D支行
1、金额在1000(含)元以下的差错,应由()审核签批后方可进行销账处理。
金额在1000(含)元以下的差错,应由()审核签批后方可进行销账处理。A柜员自行处理B网点业务授权人员C网点负责人D报二级分行
2、金额在1000元以上的差错,应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核,报
金额在1000元以上的差错,应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核,报经()审核签批后方可进行销账处理。AA、支行行长BB、支行分管行长CC、内控合规部门DD、运行管理部门
3、金额在5,000(含)元以上的表内业务内部记账凭证应由()审批。
金额在5,000(含)元以上的表内业务内部记账凭证应由()审批。A业务主办B业务主管C网点负责人D支行分管行长
4、出纳长短款挂账转为营业外收支,单笔金额在1000元以下的,应由()审批
出纳长短款挂账转为营业外收支,单笔金额在1000元以下的,应由()审批AA、支行会计经理BB、支行行长CC、分行会计部DD、分行分管行长
5、金额在()(含)元以上的表内业务,金额在()(含)元以上的表外业务,应由业务
金额在()(含)元以上的表内业务,金额在()(含)元以上的表外业务,应由业务授权人员进行审核签批的业务。AA.5万元BB.1万元CC.10万元DD.50万元
待查错账金额在()的待查错账销账,应由支行核准。A1000元以下B1000元以上C5000元以下D5000元以上