下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
- A被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
- B被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
- C出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
- D被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
选项A、B均违反《会计法》明确规定的内部控制要求;选项D中,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章;选项C恰当,出纳员负责本公司现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责,不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
1、下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。AA、企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程...
2、货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。
货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。A正确B错误
3、下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效...
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()A采购人员超过授权限额采购原材料B未经授权的机构或人员直接接触企业资金C出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D出纳...
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控...
6、以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。A出纳员负责登记现金日记账及总账B销售的现金折扣需经过适当授权审批C出纳员每日清点库存现金,并将清...