可学答题网 > 问答 > 公司战略与风险管理,注册会计师,会计考试
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

下列不符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有( )。


下列不符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有( )。

  • A在编制年度财务报告前,应当进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核实
  • B企业各项资产计价方法可根据企业的实际情况自行调整,如有减值,应当合理计提减值准备
  • C企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告
  • D企业编制财务报告,应当充分利用信息技术,提高工作效率和工作质量,减少或避免编制差错和人为调整因素。
参考答案
参考解析:

(1)《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定,企业应当按照国家统一的会计准则制度规定、根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告,做到内容完整、数字真实、计算准确,不得漏报或者随意进行取舍(因此选项C错误)。(2)各项资产计价方法不得随意变更,如有减值,应当合理计提减值准备,严禁虚增或虚减资产,各项负债应当反映企业的现时义务,不得提前、推迟或不确认负债,严禁虚增或虚减负债(选项B错误)。(3)选项A、D均符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》的规定。

分类:公司战略与风险管理,注册会计师,会计考试
相关推荐

1、根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确

根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确的有()。A财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度而导致企业承担法律责任和声...

2、下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》规定的是()。

下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》规定的是()。A公司的股东大会负责审核全面预算草案B公司预算管理工作机构一般设在财会部门,C公司预算管理委员会成...

3、下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要

下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。A一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B企业应指定专人通过函证等方...

4、下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是(

下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是( )。A预算管理工作机构设在财会部门B对投融资项目等重大预算项目,进行密切跟踪和严格监控C企业董...

5、根据《企业内部控制应用指引第14号――财务报告》下列表述错误的是()。

根据《企业内部控制应用指引第14号――财务报告》下列表述错误的是()。A企业负责人对财务报告的真实性、完整性负责B企业在编制年度财务报告前,应当进行必要的资产清查、减值...

6、下列选项中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是( )

下列选项中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是( )。A企业应当按照规定的权限和程序从候选承包方中确定最终承包方,并签订业务外包合同B企业应当对...