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问题

注册会计师在测试被审计单位的现金收款内部控制时,可以实施的程序是( )。


注册会计师在测试被审计单位的现金收款内部控制时,可以实施的程序是( )。

  • A检查收款授权批准手续是否符合规定
  • B检查现金日记账的收入金额是否正确
  • C核对实收金额与销货发票是否一致
  • D核对现金收款凭证与应收账款明细账是否相符
参考答案
参考解析:

收款无需审批,审批是付款业务的重要内部控制,选项A不必实施。

分类:审计,注册会计师,会计考试
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